按照《南平市财政局关于批复2015年度市直单位部门决算的通知》(南财决〔2016〕 1 号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
江南新区建设管委会的主要职责是:
(1)负责新区规划的组织实施。(2)组织新区开发的征地、拆迁、土地整理和土地转让。(3)负责新区招商引资和协调促进区域经济发展。(4)负责新区工程项目建设管理。(5)承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位基本情况
江南新区建设管委会列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2015年,管委会部门主要任务是:以重点项目实施为抓手,全力抓好经济运行、项目建设、招商引资、企业服务等工作,奋力开创“产城互动、融合发展”新局面。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)经济指标稳步增长,经济基础更加厚实;
(二)基础设施配套加快,片区开发成效明显;
(三)招商引资紧盯龙头,产业发展强化集聚。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余137.41万元,本年收入111.64万元,本年支出224.31万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余24.74万元。
(一)2015本年收入111.64万元,比2014年决算数减少2162.42万元,下降95.09%。财政拨款收入111.64万元,其中:一般公共预算拨款111.64万元,政府性基金预算拨款0万元。
(二)2015本年支出224.31万元,比2014年决算数减少2055.79万元,下降90.16%。具体情况如下:
1. 基本支出107.44万元。其中,工资福利支出81.11万元,商品服务支出支出 8.46万元,对个人和家庭的补助支出17.87万元。
2. 项目支出116.87万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出124.31万元,比2014决算数增加44.24万元,增长55.23%。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出100万元,比2014决算数减少2100万元,下降95.45%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出9.15万元,同比增长15.67%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元;
(二)公务用车购置及运行维护费4.81万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费及运行费下降17.21%,主要是:单位车辆正常运行。
(三)公务接待费4.34万元,主要用于招商引资、工程建设和公务接待等方面的接待活动,与2014年相比,接待费支出增长2.24万元。
附件: 1. 2015年收支决算总表
2. 2015年公共财政拨款支出决算表
3. 2015年政府性基金支出决算表
4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表
一、部门主要职责
江南新区建设管委会的主要职责是:
(1)负责新区规划的组织实施。(2)组织新区开发的征地、拆迁、土地整理和土地转让。(3)负责新区招商引资和协调促进区域经济发展。(4)负责新区工程项目建设管理。(5)承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位基本情况
江南新区建设管委会列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
南平市江南新区建设管理委员会 | 行政 | 11人 | 6人 |
2015年,管委会部门主要任务是:以重点项目实施为抓手,全力抓好经济运行、项目建设、招商引资、企业服务等工作,奋力开创“产城互动、融合发展”新局面。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)经济指标稳步增长,经济基础更加厚实;
(二)基础设施配套加快,片区开发成效明显;
(三)招商引资紧盯龙头,产业发展强化集聚。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余137.41万元,本年收入111.64万元,本年支出224.31万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余24.74万元。
(一)2015本年收入111.64万元,比2014年决算数减少2162.42万元,下降95.09%。财政拨款收入111.64万元,其中:一般公共预算拨款111.64万元,政府性基金预算拨款0万元。
(二)2015本年支出224.31万元,比2014年决算数减少2055.79万元,下降90.16%。具体情况如下:
1. 基本支出107.44万元。其中,工资福利支出81.11万元,商品服务支出支出 8.46万元,对个人和家庭的补助支出17.87万元。
2. 项目支出116.87万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出124.31万元,比2014决算数增加44.24万元,增长55.23%。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出100万元,比2014决算数减少2100万元,下降95.45%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出9.15万元,同比增长15.67%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元;
(二)公务用车购置及运行维护费4.81万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费及运行费下降17.21%,主要是:单位车辆正常运行。
(三)公务接待费4.34万元,主要用于招商引资、工程建设和公务接待等方面的接待活动,与2014年相比,接待费支出增长2.24万元。
附件: 1. 2015年收支决算总表
2. 2015年公共财政拨款支出决算表
3. 2015年政府性基金支出决算表
4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表
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